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老师好,请问4月份开了一个负数收入,报税的时候没有体现,现在应该怎么操作啊,纳税申报表全年收入比财务报表多了。

2022-12-14 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 21:50

你好 这个在报税时 会有一张“增值税纳税申报表附列资料(一)” 里面有一项“纳税检查调整” 你的红字发票金额填列在里面就OK了

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快账用户6842 追问 2022-12-14 21:50

好呢老师,跨了好几个月,这样有没有啥影响

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齐红老师 解答 2022-12-14 21:53

这个是没有影响的

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快账用户6842 追问 2022-12-14 21:56

那收入冲红了,正数发票是去年开的,增值税是不是就不退了

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齐红老师 解答 2022-12-14 21:57

这个是后续多退少补的

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快账用户6842 追问 2022-12-14 21:58

跨年增值税是不是不能退

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齐红老师 解答 2022-12-14 22:00

这个是后续多退少补的

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你好 这个在报税时 会有一张“增值税纳税申报表附列资料(一)” 里面有一项“纳税检查调整” 你的红字发票金额填列在里面就OK了
2022-12-14
您好,没错儿,调整这些就可以了。
2022-02-22
你好!针对你这笔业务是在3月把税交了,4月补开票,在4月开票后申报表中就在未开票收入那里填入负数,而在开票数据里面填入正数,这样一正一负,在4月就不用交税了,实际上这笔业务在3月提前把税交了
2019-08-08
您好,那就需要修改当期的申报表了哈
2025-04-13
同学你好,这种情况下,可以考虑到税务局报税大厅人工更正申报4月份的增值税处理。
2025-04-13
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