学员你好,分录如下 借*固定资产清理50000 累计折旧100000 贷*固定资产150000 借*固定资产清理2000 贷*银行存款2000 借*银行存款15000 营业外支出37000 贷*固定资产清理52000
财产清查过程中发现报废固定资产一台,该设备原值45000元,已计提折旧30000元,已计提资产减值准备10000元,收到残值变价收入为2500元,发生清理费1900元,均为银行收付(分录)
生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元,车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元,均通过银行存款收支,已清理完毕
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)做会计分录
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款