学员你好,分录如下 借*固定资产清理50000 累计折旧100000 贷*固定资产150000 借*固定资产清理2000 贷*银行存款2000 借*银行存款15000 营业外支出37000 贷*固定资产清理52000
财产清查过程中发现报废固定资产一台,该设备原值45000元,已计提折旧30000元,已计提资产减值准备10000元,收到残值变价收入为2500元,发生清理费1900元,均为银行收付(分录)
生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元,车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元,均通过银行存款收支,已清理完毕
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)做会计分录
工商年报里社保单位缴费基数,填平均工资,还是工资总额?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗