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请问老师,长期待摊费用2022年5月冲减8000多,我看负责长期待摊费用的同事直接,请看图片冲减了50个月的,请问这样处理正确吗?

请问老师,长期待摊费用2022年5月冲减8000多,我看负责长期待摊费用的同事直接,请看图片冲减了50个月的,请问这样处理正确吗?
请问老师,长期待摊费用2022年5月冲减8000多,我看负责长期待摊费用的同事直接,请看图片冲减了50个月的,请问这样处理正确吗?
2022-12-14 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 18:05

你好;     你这个长期待摊费用   去冲减 ;  是怎么回事的; 你之前 原值金额做多了 要去冲减; 还是说 你分摊金额多做了 

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快账用户9841 追问 2022-12-14 18:08

原值做多了

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快账用户9841 追问 2022-12-14 18:08

因为最后结算工程款的时候,发现的。

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齐红老师 解答 2022-12-14 18:09

你好;   那 你这个8000多 是你 50个月发生的金额吗 ?   你看看  8000除以 月摊销金额  =50多个月吗   

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快账用户9841 追问 2022-12-14 18:16

因为摊销初始入账金额多了8000万,因此同事说就要把这50个月多摊销的7000多全部重回。但是我认为是从3022.5开始按照剩余待摊销年限冲回。

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齐红老师 解答 2022-12-14 18:18

你好;  你先去看之前按照   减去多做的金额后 ;   应该分摊总额是多少;  与你实际分摊的金额    相对比; 多的金额去做红冲分录即可  

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你好;     你这个长期待摊费用   去冲减 ;  是怎么回事的; 你之前 原值金额做多了 要去冲减; 还是说 你分摊金额多做了 
2022-12-14
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-09-05
你好,交费的时候,借:预付账款72000,贷:银行存款72000。 每月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-03
你好;  你红冲了 ;跨年了要走以前年度损益调整去冲的 ; 不是直接冲管理费用的  
2023-04-03
可以的,你这里处理没问题的,就相当于之前没有做,现在把那个补上来。
2022-12-15
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