你好,没有变化的哈,还是以前的
请问老师,建筑企业预收款先开了612编码发票,等最后工程完工后是不是要把之前先开的612编码发票收回红冲了,再重新开专票?
老师,税收编码错了,专票有问题没呢,是要要求对方重新开,
老师,沙子的税收编码是不是变了,这个月开票直接要重新选税收编码
老师,这是进项的税收编码,开销项的时候必须按这个开吗?还是只要名称一致税收分类编码不一致也可以,因为开票系统自动赋码的时候跟这个进项的税收编码不一致
开发票,选税收编码。之前选过2次了编码了,但是税务编码都不太一样。电脑又重装系统了,怎么查找之前开出去的税务编码啊?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗