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想咨询你关于建筑公司问题,如:明年1月开1000万的票出去,目前只有材料和劳务票500万,这里能先开建安1000万的票出去不,增值税9个点公司会交税务ju,但是企业所得税能后期一年内抵扣不,这种操作合fa吗?

2022-12-13 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 17:31

您好。按照实际的收入,开票就可以。成本按实际发生入账。所得税是按季度申报的,有利润就要交所得税。

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快账用户7178 追问 2022-12-13 17:53

还是必须要有1000万的材料票和劳务票,才可以开票出去,我收到1000万的款,开1000万的票出去,但是建筑公司购进的材料盒 劳务才500万,请问这种票能开吗?如果对方公司不看我购进的材料这些能开吗?开的话,我这里是开建筑服务的票,增值税这些正常缴纳,企业所得税能等到年底一次性来缴纳吗?我就想问下如果我开票出去了,等年底交企业所得税这种做法合fa吗?公司开会,说这种做法是可以的,但是我担心不合fa,怕对我自己有影响

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:57

就说必须要多少材料才能开票。一般是按照完工进度确认收入开发票。

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快账用户7178 追问 2022-12-13 18:42

他们说和材料没关系,开的建筑劳务发票,这种说法是错误的吗?多的当做预收款可行

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齐红老师 解答 2022-12-13 18:44

您好,那您签订的是什么合同呢?是按合同开发票的。

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:37

就是明年开票,开建筑劳务票的问题

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:39

就是开票出去涉及的问题,比如开1000万的建筑发票,这个和购进的材料和劳务票有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-12-14 09:41

你好,。你好,开票是根据你实际的业务开票。不绑定你采购的业务采购是根据实际情况。

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:41

是开多少票出去,我这里就要有多少票的进项吗

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:42

意思是和我进项票没关系吧,进项就是为了抵扣增值税,我开票多了,没票就缴纳增值税这些

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:45

如果我明年一月份开1000万票出去,我这里没足够的进项抵扣就应交增值税和附加税,这个是正常要缴纳的

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:47

可是企业所得税我季报的时候能先不缴纳吗?后期会有票开进公司的,想拿来做成本,等年报企业所得税的时候按净利润缴纳企业所得税

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:49

企业所得税这种做法合法吗?

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齐红老师 解答 2022-12-14 09:52

你好。你好。您这样一串的问题都没法回复您好,您这样一串的问题都没法回复。

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齐红老师 解答 2022-12-14 09:52

是按照您的收入开发票。。成本是根据实际发生。

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快账用户7178 追问 2022-12-14 09:52

老师辛苦你一个个解答哦 辛苦老师了

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齐红老师 解答 2022-12-14 09:59

企业所得税是按季度缴纳的。

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您好。按照实际的收入,开票就可以。成本按实际发生入账。所得税是按季度申报的,有利润就要交所得税。
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您好,同学! 您的税种认定
2020-12-24
你好!不建议自己开个体户,并非与个体户业务。不禁查。 比如:钢管租赁,个体户有钢管吗?并没有。而且个体户长期只对一家公司开发票,本身就是税务预警的一个点。 还是建议跟对方,谈一下。不开票,大概率是税点问题,给税点,去代开很方便。
2024-03-27
这个应该从收到的收入里扣
2022-01-20
1.关于进项发票的抵扣问题:进项发票的抵扣应遵循税法规定的相关性和合理性原则。如果这些进项发票(如房租水电费)与该异地项目无关,确实不应该将其用于该项目的进项抵扣,你的理解是正确的。一般来说,只有与该应税项目直接相关的进项税额才可以抵扣。 2.关于异地预缴和本地交税的处理:对于异地建筑项目,通常需要先在异地预缴税款。一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2%的预征率在建筑服务发生地预缴税款。预缴后,剩余部分的税款在机构所在地申报缴纳。在本地申报缴纳时,应将异地预缴的税款进行扣除。你所说的异地预缴 2%后,7%在本地交税的方式,如果符合税法规定的计算方法和纳税申报程序,原则上是可行的。
2024-08-14
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