您好。按照实际的收入,开票就可以。成本按实际发生入账。所得税是按季度申报的,有利润就要交所得税。
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师你好!我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗?抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时,我做进账里?抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊?要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在?还有一个问题是。他是一般纳税人,选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师,有个问题想咨询一下您:我单位为一传媒公司,2017年承包了一大企业户外广告工程项目,当时与一建筑公司签定了施工合同,当年也往建筑公司打工程款50万,但是一直未开发票。现在财政审计结果出来了,我去找建筑公司开发票,建筑公司以原来是小规模公司现在是一般纳税人企业为由,因当时未交增值税,现在让我缴纳增值税及附加还有企业所得税个人所得税等45%的税金才肯开票,说业务只能这样处理,但我企业实在无法负担这样的重税。想问下这样原未开票的业务应该如何处理?原来建筑公司走的是挂靠,已收取了我单位的管理费和所得税税金
想咨询你关于建筑公司问题,如:明年1月开1000万的票出去,目前只有材料和劳务票500万,这里能先开建安1000万的票出去不,增值税9个点公司会交税务ju,但是企业所得税能后期一年内抵扣不,这种操作合fa吗?
卖出30吨油,1吨等于1200升,卖出金额35万,这样算是平均多少钱一升的,
两个人合伙养殖,说好五五分,前期每个人投资十万,结束后,总收入30万,各类开销共10万,如何分配
我开了个发票下面写个人所得税依法按季(月)自行申报是什么意思?
【出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。】会计分录怎么做?
出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。
以租代购手机出租方账务处理
合作社的非社员农户数是什么意思
你好老师在。我在上海工作的做的会计信息采集,然后要离职去了江苏无锡工作,我可以在无锡报名会计中级考试吗
挂有大量的预付款货款跟其他应付账款(个人借)如何平账安全有效
什么查公司办没办里税务登记
还是必须要有1000万的材料票和劳务票,才可以开票出去,我收到1000万的款,开1000万的票出去,但是建筑公司购进的材料盒 劳务才500万,请问这种票能开吗?如果对方公司不看我购进的材料这些能开吗?开的话,我这里是开建筑服务的票,增值税这些正常缴纳,企业所得税能等到年底一次性来缴纳吗?我就想问下如果我开票出去了,等年底交企业所得税这种做法合fa吗?公司开会,说这种做法是可以的,但是我担心不合fa,怕对我自己有影响
就说必须要多少材料才能开票。一般是按照完工进度确认收入开发票。
他们说和材料没关系,开的建筑劳务发票,这种说法是错误的吗?多的当做预收款可行
您好,那您签订的是什么合同呢?是按合同开发票的。
就是明年开票,开建筑劳务票的问题
就是开票出去涉及的问题,比如开1000万的建筑发票,这个和购进的材料和劳务票有关系吗?
你好,。你好,开票是根据你实际的业务开票。不绑定你采购的业务采购是根据实际情况。
是开多少票出去,我这里就要有多少票的进项吗
意思是和我进项票没关系吧,进项就是为了抵扣增值税,我开票多了,没票就缴纳增值税这些
如果我明年一月份开1000万票出去,我这里没足够的进项抵扣就应交增值税和附加税,这个是正常要缴纳的
可是企业所得税我季报的时候能先不缴纳吗?后期会有票开进公司的,想拿来做成本,等年报企业所得税的时候按净利润缴纳企业所得税
企业所得税这种做法合法吗?
你好。你好。您这样一串的问题都没法回复您好,您这样一串的问题都没法回复。
是按照您的收入开发票。。成本是根据实际发生。
老师辛苦你一个个解答哦 辛苦老师了
企业所得税是按季度缴纳的。