你好; 收入成本配比原则; 以及 权责发生制原则; 这个是不合理的
南京市甲制造企业2021年自行核算的全年营业收入3000万元,会计利润总额70万元,2022年自查时发现以下问题:←(1)以分期收款方式销售一批服装,合同约定分两次收款,8月和12月应分别收取货款22.6万元,货物已全部发出,但12月由于对方资金紧张,货款未收到,企业未做账务处理:仅就8月份收到的货款做了账务处理(8月份确认第一批服装收入20万元、成本为10万元)。(2)9月上句接受捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额5万元,进项税额6500元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。←(3)全年发生业务招待费20万元,广告费支出455万元,通过政府部门进行公益性捐赠10万元。要求:(1)考虑附加税费的基础上,计算企业2021年度经审核调整后的会计利润总额:(2)计算企业2021年度应纳税所得额。←
35【单选题】2020年12月1日,甲公司与乙公司签订一份为期3个月的劳务合同,合同总价款为120万元(不含增值税)。当日收到乙公司预付合同款30万元,截止月末经确认的劳务合同履约进度为40%,符合履约进度收入确认的条件,不考虑其他因素,甲公司2020年12月应确认的劳务收入为()万元。(2021年)A.12B.30C.48D.4036【单选题】某企业为建筑施工单位,2020年9月1日与客户签订一份施工合同,属于在某一时段内履行的单项履约义务。合同总金额为3500万元,预计总成本为2000万元。截至2020年12月31日。该企业为履行合同履约义务实际发生成本800万元,履约进度不能合理确定,已经发生的成本预计能够得到补偿。不考虑相关税费和其他因素,2020年该企业应确认的收入为()万元。(2021年)A.2000B.1400C.800D.2100
2021年12月,企业收到一笔款项,确认了收入12万元,但是在2022年6月才确认10万元的成本,进行报税,企业有什么错误吗?从审计的角度如何查出这个错误?
6.基本资料:对某企业2021年的银行存款进行审查:2021年12月31日银行存款日记账余额为26680元;银行对账单余额为25500元(经核实是正确的)。12月存在的未达账项如下:(1)12月29日,委托银行收款2500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。(2)12月31日,企业开出现金支票一张800元,银行尚未入账。(3)12月31日,银行已代付企业电费500元,企业尚未收到付款通知。(4)12月31日,企业收到外单位转账支票一张3600元,企业已收款入账,银行尚未入账。(5)12月15日,收到银行收款通知金额为3850元,公司入账时误记为3500元。要求:(1)根据上述情况编制银行存款余额调节表。(7分)(2)假定银行存款对账单中存款余额正确无误,试问:编制的调节表中发现的错误金额是多少?(3)2021年12月31日银行存款日记账的正确余额是多少?(4)如果2021年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中“行存款余额为28000元,请问是否真实?银行存款余额讠单位.2021年12月31日单位:W公司项目金额项目金额公司银行存款
简答6.银行存款余额调节表-1-1开启中对某企业银行存款进行审计时发现:2010年12月31日银行存款日记账余额为26680元;银行存款对账单余额为25400元(经核实是正确的)经核对发现2010年12月存在以下几笔未达账项:(1)12月29日,委托银行收款2500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。(2)12月31日,企业开出一张现金支票800元,企业已减少存款,银行尚未入账。(3)12月31日,银行已代付企业电费500元,银行已入账,企业尚未收到付款通知。(4)12月31日,企业收到外单位转账支票一张,计3600元,企业已收款入账,银行尚未记账。(5)12月15日,收到银行收款通知单金额为3850元,公司入账时误记为3500元。要求:(1)根据上述情况编制银行存款余额调节表。(2)假定银行存款对账单中存款余额正确无误,试问:(3)编制的调节表中发现的错误数额是多少?(4)属何种性质的错误?(5)2010年12月31日银行存款日记账的正确余额是多少?(6)如果2010年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中银行存款余额为28000元,请问是否真
老师,我们公司请外部人做ISO,交通费未列入合同,那交通费是不是不能税前扣除
老师个税APP申报个税,点简易申报,怎么收入为0呢,其实是在公司申报个税的有工资的。按收入为0申报,没问题吧。以前自动跳出收入,现在都为0。是不是要标准申报
老师,资格审查有三条,其中:存在控股关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。表评审标准为不得存在,有两家投标单位把这三条写了承诺并盖了章,有一家单位三条都没写承诺,这个算是不符合审查条件吗?
老师好~咨询一下 空调改造费 一般计入什么科目?
老师,就是我上记账公司做会计助理,但是基本每天工作都是开票,然后代我的这个姑娘也不把其他的工作给我,我感觉特没意思。怎么和他们沟通一下合适,我不想总开票。我来就是来学习,但是他的意思是让我慢慢学,怕我学习几个月,学会了就走。我应该怎么做。让他们好好教我。还有这些实操经验,我怎么可以学到。 助理的工作就是这样的。 你可以要求多做点工作
固定资产清理怎么做分录
老板和客户谈的未税收入10万,我确认收入时是按10要确认,还是按88495.58元来确认收入(10万/1.13)
车间管理员因A产品出差的差旅费,是直接计入生产成本_A产品,还是计入制造费用,在结转到生产成本-A产品
老师您好,请问电子税务局红冲发票需要怎么操作?我们是销售方,购买方已经认证了。
公司购买车,及税费保险怎么做分录