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暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?

2022-12-13 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 14:36

是的,把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍

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快账用户4275 追问 2022-12-13 14:38

我估的金额一摸一样的怎么处理

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:40

那就不需要冲暂估了,直接把发票贴在暂估的凭证后边

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快账用户4275 追问 2022-12-13 14:43

就是应付账款的名字不对,上次暂估的时候写的是名字,这次知道公司的名字

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齐红老师 解答 2022-12-13 14:46

那j3= 借:应付账款-写的是名字 贷:应付账款-公司的名字

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