同学你好 你的问题是什么
老师,我7-9交企业所得税2000元,可是我最后这三个月又亏损了,例如,我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000,那么我汇算清缴的时候,已交的所得税用调一下吗?还交完了就那样放着不用管?请老师指点
老师,你好!合伙企业个数经营所得,1-9月有利润的交了税,10-12亏损的,12月份报经营所得不会不退税,因为我汇算清缴有部分要调增的,应该是不用退税的
老师,你好!经营所得汇算清缴1-9月盈利,4季度亏损的,但我们有一部分无票支出要调整,需要调增,所以也不用退税,我有两个自然人合伙人,按照其中一个90%份额的股东调整,他不用补税,另外一个股份补1000多,这样可以吗?
老师你好,企业所得税厂房拆迁企业有利得,。但因为固定资产发票9月份开进来,10月份计提折旧。还有部分是10月份开发票进来。抖音9月投流的费用也要10月开过来。这样算起来是没有利润的。这样这么报所得税现在报有利润到汇算清缴退不太好。这样这么做的。
老师你好,我们第四季度有预交的企业所得税税,但是在汇算清缴时不交,还需要退回12月预交的企业所得税,因为我们有研发费用,想问一下在12月份如何做分录。
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
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1月份报4季度的经营所得个税会不会退税
同学你好 这个不会 汇算清缴的时候才多退少补