您好,每错的就是这么做账的
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
老师,预缴企业所得税没计提,这个月补上可以吗?计提时 借所得税费用 贷应交税费 结转时 借本年利润 贷所得税费用 缴纳时 借应交税费 贷银行存款 这样写对吗?
确定本月利润总额,计算并结转本月应交所得税费用,企业所得税税率为25%,会计分录
计算并结转本月的所得税,所得税率为25%会计分录,写几个?借,所得税费用贷应交税费,企业所得税借,本年利润,贷,所得税费用这样写两个对吗?
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
财务己多次提醒,业务催收欠款落实不下来。请问业务员是不是应该主动问会计货款的收款情况呀!如果会计忘了催业务收货款,会计要承担赔偿责任吗?
老师,已经提交了退税申请还能撤销吗
老师,顾问费按劳务报酬个税计算是怎样的?
当月开错的发票,已经冲红了,怎么做账?
老师:晚上好![玫瑰]请问一下,公司销货给自己经营的门店,然后门店后交款回来,她在交款的同时又扣除了门店的费用(工资、租金、水电费、及采购零星费用),这个要怎么做收款单?收款单又是单据的金额 不知道怎么核销 门店有时候上交的又是门店散户扫微信的款,所以总是有欠款,然后他又在原单上扣减费用,一段时期累计起来,账就很乱了,如果扣减支出了费用,那张单还有可能是负数
税务局财务报表,上年末余额在一月末,审计之后有变动,现在报一季度报表怎么处理呢
老师,汇算清缴退了700多块钱得税,需要上传证明材料吗
业务部公司有很多应收账款,这个收不上来跟会计没有关系吧?