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你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?

2022-12-11 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-11 12:17

是的 季度预缴和所得税也得修改

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快账用户1944 追问 2022-12-11 16:49

如果更正去年的增值税申报表,增值税收入会和企业所得税申报表里面的收入对不上。 1.那如果更正了去年的企业所得税的话,那公司的账本和税局的申报表又会不一样,去年的账本已经装订好了的。 2.而且如果更正了去年企业所得税申报表,那21年的汇算清缴也要更正吗?

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齐红老师 解答 2022-12-11 17:04

1装本不好动那就修改不了 2是

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快账用户1944 追问 2022-12-11 17:47

所以我应该去更正去年的增值税申报表、企业所得税申报表、汇算清缴吗? 更正了,跟21年的账本对不上会有问题吗?

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齐红老师 解答 2022-12-11 17:59

账务处理可以做到今年,然后你再汇算清缴的时候,纳税调整明细表,收入类的账载金额里面填写上去调节,然后修改增值税 只要你修改不了帐本 按上面的做法预缴和增值税不一样 你这个开了发票没有 开了发票 你今年红冲 账务处理坐到今年 影响今年的利润和增值税也可以

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快账用户1944 追问 2022-12-11 18:31

所以你的意思就是: 不去更正去年的申报了。去年报错的就让他错着,是吗? 只在今年通过以前年度损益去调整去更正是吗? 开票了,是做账的时候错把含税价当作不含税收入去做了,所以虚高了收入。

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齐红老师 解答 2022-12-11 18:33

你好,我的意思是不修改之前的,然后你这段时间做到今年借应收账款负数 贷款业务收入负数 应交税费负数, 然后你去年的增值税和所得税的销售额是一致的,然后今年的也是一致的,相当于是你是提前交的税款 今年红冲

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快账用户1944 追问 2022-12-11 19:14

不通过以前年度损益调整,直接做红冲?

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齐红老师 解答 2022-12-11 19:14

是的 可以这么理解的

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是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
您好,没有其他报表需要更正
2023-06-06
您好 账上记在了今年 用的以前年度损益调整 对么
2023-06-06
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
你好 你修改了销售额的吗还是改了哪里
2023-05-06
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