是的 季度预缴和所得税也得修改
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
请问我们去年的增值税申报错误了然后做了增值税申报更正,企业所得税申报表需要更正吗?如果需要更正,在电子税务局报送的财务报表需不需要更正 在哪里选择更正财务报表
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
我去年注册了一家商贸有限公司,还没有开始经营 只是我个人在公司走社保医保 请问,我个人账号有40万现金,我想利用这40万,把公司做一下流水,怎样才算合规回法,谢谢
请问出口退税的专票,可以一次性勾选完吗?勾选以后有没有时间要求必须在多久之内申请退税
季度企业所得税申报时作为营业外收入申报是吗
老师,请问一家公司,下面有三个业务部门,三个部门想单独核算,月底三家报表再汇总在一起可以吗
老师,你好,24年亏损200多万,25年一季度有利润100万,在4月申报企业所得税的时候,不能弥补亏损吗?
想请教一下,一般的七级超额累进税率都是按月累计后的应纳税所得额计算缴纳个人所得税×税率-速算扣除数。这个题又把60000拆分成一个月5000计算应纳税所得额,没有按照60000来直接计算。同样都是在用超额累进税率×税率-速算扣除数。为什有的按累计的所得额计算,这一道题要拆分成按月不按累计计算所得额?非常感谢!
请教一下,这句话的意思是购买生产性生物资产也要交企业所得税?,还是计算企业所得税时,生产性生物资产购买价款和相关税费可以作为成本扣除呢?
老师,这个投资时点遇增值,固定资产要考虑折旧期间对吗?那后期的内部交易,固定资产是是不是也一样要考虑期间
口腔诊所的账务处理是怎么样的?如何核算成本呢
建筑企业一般纳税人,异地项目简易计税,分包方再分包给我们100万,我们再分包给个体户60万。异地预缴税款的时候,扣除分包款后按照40万的差额预缴增值税。次月申报时,也是就只交预缴的部分,这样可以吗?
如果更正去年的增值税申报表,增值税收入会和企业所得税申报表里面的收入对不上。 1.那如果更正了去年的企业所得税的话,那公司的账本和税局的申报表又会不一样,去年的账本已经装订好了的。 2.而且如果更正了去年企业所得税申报表,那21年的汇算清缴也要更正吗?
1装本不好动那就修改不了 2是
所以我应该去更正去年的增值税申报表、企业所得税申报表、汇算清缴吗? 更正了,跟21年的账本对不上会有问题吗?
账务处理可以做到今年,然后你再汇算清缴的时候,纳税调整明细表,收入类的账载金额里面填写上去调节,然后修改增值税 只要你修改不了帐本 按上面的做法预缴和增值税不一样 你这个开了发票没有 开了发票 你今年红冲 账务处理坐到今年 影响今年的利润和增值税也可以
所以你的意思就是: 不去更正去年的申报了。去年报错的就让他错着,是吗? 只在今年通过以前年度损益去调整去更正是吗? 开票了,是做账的时候错把含税价当作不含税收入去做了,所以虚高了收入。
你好,我的意思是不修改之前的,然后你这段时间做到今年借应收账款负数 贷款业务收入负数 应交税费负数, 然后你去年的增值税和所得税的销售额是一致的,然后今年的也是一致的,相当于是你是提前交的税款 今年红冲
不通过以前年度损益调整,直接做红冲?
是的 可以这么理解的