你好看下附表二还填写什么业务了
增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
税务系统发票统计的销项税额和申报增值税处的销项税额不一致是什么原因
老师,开票系统统计出来的税额,和增值税申报表带出来的税额不一致,有小数尾插是什么原因?
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
附表二就是确认开票金额和系统一致啊
你好,截图你的附表二和主表看一下的
老师你看的到吗
你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额
附表二是自动出来的 你查下这个查额
综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗
认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的
根据购买方的信息表
我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点
好的,那我就清楚了,谢谢老师
这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快
还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致
借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以
明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?
找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看