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老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢

2022-12-11 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-11 12:01

你好看下附表二还填写什么业务了

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快账用户4624 追问 2022-12-11 12:47

附表二就是确认开票金额和系统一致啊

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齐红老师 解答 2022-12-11 14:05

你好,截图你的附表二和主表看一下的

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快账用户4624 追问 2022-12-11 14:34

老师你看的到吗

老师你看的到吗
老师你看的到吗
老师你看的到吗
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齐红老师 解答 2022-12-11 15:05

你看下差额是购入的那个发票里面有这个金额

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:06

附表二是自动出来的 你查下这个查额

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:06

综合服务平台收到负数发票 他应该也有提示的 当时你有收到提示吗

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快账用户4624 追问 2022-12-11 15:10

认证平台在出纳那边,我没有看到,我就是想知道这个增值税申报表上的这个进项税额转出,他自带出来的数据是买方上月开的红字信息表税额还是销售方开具红字发票税额,毕竟这个信息表到对方手里还是有时间差的

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:11

根据购买方的信息表

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快账用户4624 追问 2022-12-11 15:13

我也打电话给税务局咨询了一下,对方也不是很懂这个,说如果数据可以改动那就改我们这的数据,的确表二可以修改,但是我想把这个理解清楚一点

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快账用户4624 追问 2022-12-11 15:15

好的,那我就清楚了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:16

这个数据你修改了,系统申报不了 这个进项转出这边的数据一般不会出错 不用客气 周末愉快

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快账用户4624 追问 2022-12-11 15:18

还有个问题想请教一下老师,就是我们在做销售额时产生的销项税是不是要把开具相应税率的销项票找出来附在后面做一张凭证,毕竟税率不一致

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:23

借银行或者应收 贷主营业务收入 应交税费 这个放你开的发票就可以

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快账用户4624 追问 2022-12-11 15:27

明白,老师。就上面那个问题,您说我如果修改报不了的话,我也没找到差异税率的那张票,那还有其他原因吗?

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齐红老师 解答 2022-12-11 15:38

找你税务局 问下那边你能够给你查下吧 他那边后台应该可以看

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你好看下附表二还填写什么业务了
2022-12-11
增值税表按不含税金额乘的税率,发票是一个个的乘税率,会有差额
2024-04-15
那你看一下你开的红字信息表是不是这个金额。
2022-11-01
同学,你好 出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加,而在增值税申报表中的计算公式为:税额=总销售额*适用税率,所以就会出现几分钱的差距。
2023-09-04
只要之前之前抵扣过了增值税,他给你开了红的确认单的都需要
2025-01-02
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