你好 运输公司销售自己二手汽车,需要按购销合同缴纳缴纳印花税,税率是万分之3 租赁汽车给别人,需要按租赁合同缴纳印花税,税率是千分之1
印花税 1.老师我们公司是租车出去的,开的发票是经营租赁 汽车租赁费交不交财产租赁合同印花税呢?2.其他公司开给我们汽车租赁费我们作为成本交不交财产租赁合同印花税?3.财产租赁合同印花税是哪方交还是双方交?谢谢
老师好,公司销售使用过的小汽车,交印花税所用的税目和税率分别是多少?
老师我们运输公司销售自己二手汽车要交印花税吗税目和税率是哪个?还有租赁汽车给别人,印花税要交不,税目和税率是哪个?
租赁收入需要交增值税、附加税、印花税、所得税, 购买汽车买来的新车需要交购置税和车船税。如果是旧车的话,每年只需要交一个车船税。 我指的是公司租赁别人的汽车 公司交什么税?
企业是汽车销售服务有限公司,请问向其他单位购买新车以及向个人购买二手车都要交印花税吗,车辆保险是否都要交印花税,买新车和买个人二手车除了印花税以外企业还要交哪些税款,麻烦老师回答的时候一一对应仔细回答哦
您好,工商年报里的纳税总额都是填报的年度属期内的,如24.1-12月应该缴纳的税款,实际上当年入库的税金是23.12-24.11月的,属地的工商部门这两种两种解释都有,我一直都是按照前一种填报的,应该没问题吧?反正整体每天多报或少报
汇算清缴-纳税调整-利息支出,是只填非金融机构利息支出,向银行借款利息支出不用填吗?
老师,我们公司原材料的价格有上旬中旬下旬三个价格,算产品成本,这三个价格取哪一个呢?
请问老师,2024年报所得税时预交了4.2万企业所得税,但是现在汇算清缴退了3.5万,等于只交了0.73万,是按规矩做的账,请问老师,这样子税务后台会有问题吗?
#提问#老师,商贸公司4月份支付的货款并已到货入库,6月份收到的普通增值税发票,支付的货款就是开票金额,不需要暂估入账,并且5月份的时候就已经将4月份购买的货物进行了销售,怎么写分录?
老师,AB公司都是一个老板,但是法人不一样。现在是A公司欠480万的原材料,B公司原材料可以卖260万给A公司,B公司可以卖成品给A公司抵原材料吗
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
跨境电商注意税率是怎么弄
老师,公司要注销,未分配利润有余额怎么处理呢
请问,去年工资申报专项扣除公积金填的全额,(530.4元,如果一半应该是26502元)填的是530.4元现在汇算清缴这样填有问题吗?会对比吗?谢谢
万分之三的印花税计税依据是不含税销售额是吧?合同没有分开金额和税额,怎么计算印花税
你好,合同没有分开金额和税额,印花税=含税处置金额*万分之3