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#提问#老师,商贸公司4月份支付的货款并已到货入库,6月份收到的普通增值税发票,支付的货款就是开票金额,不需要暂估入账,并且5月份的时候就已经将4月份购买的货物进行了销售,怎么写分录?

2025-04-27 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-27 16:06

你好,你6月份才收到购进的发票,5月份就卖了,只能暂估啊。不然你没有成本

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快账用户2486 追问 2025-04-27 16:20

老师,我们是商贸公司,销售办公用品,进货计入库存商品的时候,是每一项都单独设置二级明细科目还是录入一个库存商品总额?

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快账用户2486 追问 2025-04-27 16:20

光笔就有十几种

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:29

你好,这个建议设置二级科目。

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您好,不可以的哦,收入和成本是匹配的,这是小规模时的收入,税务局这个查的,我接题还有公司被查补这部分税款呢
2024-06-24
你好做暂估借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品做这个。
2022-10-21
冲销原分录,再做一笔分录即可,同时附上发票
2021-06-05
首先啊,你收到的钱是你的收入,那你的成本,即便你没有把钱付出去,你也可以做成本啊,并不一定说要付了钱才能够做成本。
2022-10-18
你好   你开红字信息表出去 。 你做 :借库存商品贷应交税费-应交增值税 -进项税转出  然后收到红字发票 :借库存商品   负数 贷  预付账款负数    
2021-05-31
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