同学你好,是的,这样做分录是对的。
融资租入的固定资产,含税214万。首付53.5万,收到融资开具融资租赁首付款发票53.5万,后面每个月都支付租金6.6875万,然后每个月开具6.6875万发票。老师我想请问一下这个分录要怎么做呀?老师 , 是不是借:固定资产 借:应交税费 贷:银行存款 长期应付款
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
老师你好,像这种一次性付了4年的租金每年5万也就是20万,但是跨年度可以均匀分摊,那么我们收到这20万做分录:是借银行存款20万,贷其他业务收入20万呢还是预收账款20万啊,或者说我这个分录根本没对的话,可否麻烦老师给一个收到这个20时候的正确分录,另外还有就是均匀分摊的时候又怎么做分录呢老师,感谢老师
你好,老师,我们去年出口的业务。今年才收到款,准备申报,我现在提交资料的时候,显示出口日期非本年申报,这个我要怎么处理?
小规模开票都是0税率,是不是就算吵了30万也不交增值税?开的1税率只有税额60多块钱,这个需要交增值税吗?
老师,现在新公司法监事取消了吗
应付职工薪酬的税收金额怎么算?
老师,生产的设备销售后,售后阶段发生的维修费(领用原材料以及工人费用)计入什么科目?
老师,主营业务收入是用POS机收款的账务处理怎么做
老师,请问一下,研发部的停车费和餐费,科目要怎么做啊,用银行付款的
您好老师如果要是股东们打款写投资款算实缴,那备注写入股金可以算实缴吗
劳务派遣,我们给对方开发票,对方还要求工资表和考勤,但是这个实发给工人的工资和发票肯定不一样,这咋办
老师,公司啥财务资料都没有,纸质的,账套都被办税员销毁了,现在怎么搞啊?公司也确实不存在了,可是怎么注销啊?能注销吗?