借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
老师您好,20年我多计提了一笔工资294000元,年报的时候也没有发现,现在才发现,我现在已经把21年之前的账反结账了,能不能在21年1月把我多做的计提工资的分录冲销掉
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师新年好,做了年结后发现少计提了21年12月份的工资,该怎么处理
老师,您好,我想问一下,我们是一般纳税人,我现在发现2021年多计提了工资,21年是盈利的,汇算清缴还没有做,现在要怎么处理好呢?
老师您好,请问21年股东注入实收资本超出了注册资20w本。当年没有发现,现在做公式的时候发现了,应该如何处理
老师,所得税汇算报表和去年的报表不一样需要调去年的报表和今年的报表期初数吗
许昌市东城区门面房出租年租金8万,开票要交多少钱的税
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
之前汇算清缴调整了吗。
那么报表要改吗
汇算清交职工薪酬明细表税收金额和实际金额减去这个。
我思路乱了,我重说, 第一种情况,汇算期内调增 了,怎么处理
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
做这个就可以啦,其他的都不需要调整。
已申报的报表需要改吗?
哪里都不需要修改,都不用操作了,直接做到今年。
谢谢老师
还有一家,是21年做的一个人工资,老板说会发,我汇算时也没调增,直到现在也没发,我估摸着不会发了,我该怎么做
你好,红冲,然后去修改汇算清交。
修改汇算清缴,那资产负责表和利润表要改吗
你不要总修改,你反结账,修改的话你才修改财务报表,你不反结账修改直接做到今年不修改财务报表
总听人说,有些东西改了,已申报的财务报表也要改,就不知道咋弄,心里慌。 谢谢老师
不用客气,工作愉快。