之前1万做了无票收入的吗?
老师,请问本月账面累计销售收入400万,未开票收入100万元,发出商品未确认收入150万元,,实际开票325万元,请问报税时未开票收入怎么填
现在怎么办老师?本月做未开票收入申报正数321000元,把这个负数冲平?然后和本月实际开票数一起申报,本月开票35万那就申报67万多的收入,是吗
老师请问下我公司本月实际开票共15万元,实际上销售收入是14万元,还有1万元是上个月销售的,本月开票结账。请问下怎么记账,怎么申报开票收入和未开票收入。
比如某贸易公司采购一批货物总价100万,全部对外销售取得开票收入80万元,未开票收入70万元。企业为了少交增值税和企业所得税,未开票收入并未入账,如果成本全部结转,企业就亏本销售了,于是企业选择结转50万元成本。这样的后果是账面上还有50万元的存货,而实际库里并没有 为何是亏本销售呢?
老师上季度申报了未开票收入,10月补开上季度未开票收入,请问一下,针对10月补开销售发票,怎么结算成本
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
上个月已做无票收入
借应收账款-1万 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借应收账款15万, 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项, 然后在未开具发票一栏填写负数1 开具的发票一栏填写15万。