学员你好,销售额6000+6000=12000销项税12000*0.13=1560 进项税=6000*0.13=780 1560-780-40=740应交增值税
填空题,25分)2.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)销售2008年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元;(5)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.64万元;(6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额96万元,已支付货款并已验收入库;支付不含税运费10万元,取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。(其他相关资料:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣)要求:根据上述资料,按照
源自营出口企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,退税率为11%。2021年3月发生如下经济业务:1,购进一批原材料,增值税专用发票上注明的未税价款为400万元,已验收入库。2,进料加工免税进口料件的组成计税价格为200万元。3,本月内销货物不含税销售额为150万元。4,本月出口货物销售额折合人民币1000万元。已知:上期末留抵税额10万元。要求:计算该企业当期应纳(或应退)的增值税并编制相应会计分录。
(2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务:(1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款;(2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票;(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元):(4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购人价为500万元,该企业选择简易计税办法(5)期初留抵进项税额5万元。已知:该企业当月购进项目的增值税专用发票均已申报抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。(要求:写出计算过程)1.业务(2)可抵扣进项税额是多少万元?2.业务(3)应转出进项税额多少万元?3.业务(4)应缴纳增值税多少万元?4.该企业3月应缴纳增值税多少万元?
(2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务:(1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款;(2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票;(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元):(4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购人价为500万元,该企业选择简易计税办法(5)期初留抵进项税额5万元。已知:该企业当月购进项目的增值税专用发票均已申报抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。(要求:写出计算过程)1.业务(2)可抵扣进项税额是多少万元?2.业务(3)应转出进项税额多少万元?3.业务(4)应缴纳增值税多少万元?4.该企业3月应缴纳增值税多少万元?
湖南省长沙市X公司(一般纳税人)按月申报增值税,2022年7月具体发生情况如下:(1)该月按适用税率计税销售额6000万元;(2)该月应税货物销售额为6000万元;(3)该月购进原材料金额共3000万元(发票均已认证且已按13%税率进行进项抵扣);(4)上期留抵税额为40万元;假设未给出的条件均未发生。要求:根据上述资料填写本月度X公司增值税及附加税费申报表。
根据股东实缴的实收资本100万元计提应缴纳的印花税额125元怎么做记账凭证。
控项目搭建 1)资金流、物流、信息流相关制度和流程的搭建、培训、落地 2)帐务处理同步合理化 3)形成各流程控点的职位说明书,配合相关的绩效考核 2、对外台帐重新搭建 1)依据已经报税的财务报表,内审公司近3年的台帐,对原帐务处理做调整处理建议,查加找不合理的帐务处理,修正帐务处理,重新搭建合理的台帐。 2)根据当地政策做调整,税务筹划,对现有的问题提出建议处理方案。聘请财务公司来做内控,根据以上约定的内容,内控公司需提交什么文档资料
建筑公司给宜园开票,宜园打进来的款怎么写分录
双倍余额法是怎么体现谨慎性的?
应收账款贷方是负数是什么意思
环境保护税的污水排放量和污染物实际浓度值这两个数据是哪里查的?之前会计说是一个什么连接环保局的系统进去查看的但是忘记了具体。
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
你好 老师 酒店小规模行业 23年会计水电费做的管理费用 24年水电费我做的是成本 24年收入比23年收入减少五六十万 其他摊销的折旧的费用按23年的做了 我24年成本比23年增加了40多万 我今年1月份做出来利润报表收入减成本是38000多,这种正常不? 老师 今年我能把水电费再做回管理费用不么?
建筑公司,总公司转款过来怎么写会计分录
小规模冲红发票,账务处理怎么做。