你好 那么你对差额进行调整 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了,三月没有计提,四月交的时候怎么处理
老师,计提社保的时候, 借 管理费用—社保 (单位)5450.75 贷 应付职工薪酬薪酬—社保 (单位) 5450.75 计提工资 借管理费用—工资 (应发工资)30000 贷 应付职工薪酬—工资30000 这样看来我的一份工资表计提了两个管理费用了,是不是重复了
老师:我工资多计提了,怎么处理?计提时候借方管理费用,代放应付职工薪酬,另外计提时候社保个人部分数字包括在内嘛
老师,有个问题,社保的计提与发放,我看到有两个方式,有的人把个人承担的社保放在应付职工薪酬里面,有的放在其他应该款-个人社保,哪个对。方法1,计提时借:管理费用,贷应付职工薪酬_社保(公司部分),发放:借应付职工薪酬-社保(个人+公司),贷银行存款。个人部分是在发放工资的时候的贷方应付职工薪酬出现。第二个方式,计提借:管理费用,贷应付职工薪酬_社保(公司部分),发放,借:应付职工薪酬(公司部分),其他应收款_个人社保,贷银行存款。其他应收款-个人社保在发放工资时的贷方也会出现
老师好,我们做工资计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时候 借应付职工薪酬 贷 :个人社保部分 个税及银行存款。这样对吗?
老师,你好,甲公司因资金困难,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑项目资金,乙公司可以开建筑业发票给甲吗
我公司为广告公司,开销售发票,写现代服务.技术服务费,需要缴纳文化建设费吗
老师,为什么无法查明的现金盘亏2万元,是借记管理费用呢?发生额是加两万不是减去两万呢?不明白
去年的账做漏了个营业外支出,今年做的时候,是更正去年的报表还是把它当今年的支出啊?去年的汇算清缴已经做了。
常规的企业都需要报哪些税
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
原股份ABC股东分别占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股东分别占比34%34%22%10%根据净资产500万(不增值的情况下),CD股东该怎么出资?
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个