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老师:我工资多计提了,怎么处理?计提时候借方管理费用,代放应付职工薪酬,另外计提时候社保个人部分数字包括在内嘛

2022-12-08 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-08 16:29

你好 那么你对差额进行调整 借:应付职工薪酬 贷:管理费用

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你好 那么你对差额进行调整 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2022-12-08
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-03-28
你好,同学 是的,计提的时候应付职工薪酬是总数 计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2024-03-27
您好,对的,这个是没错的
2023-11-10
好是的,这个是正确的对的。
2023-10-20
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