同学你好 是异地工程的吗
老师小规模纳税人,月报销售额不超过10万,季报不超过30万的情况下 代开的专票附加税只交城建税 吗,超过的话是不是地方教育费附加和教育费附加都交吗?
小规模纳税人季度不超过45万,免交增值税,那城建税和教育费附加地方教育费附加都免交的吧
老师,小规模城建税和教育费附加和地方附加,季度不超过45,都免吗?超过45万减半征收?
老师,小规模纳税,季度申报。是不是没超过45万,专票的城建税50%缴纳,专票的教育费附加及地方教育费附加免税?
小规模单位,代开发票的时候,只有16000多,也要预交城建税吗?不是有6税2费减免吗?不超45万不是不要缴纳城建税、地方教育费附加和地方教育费附加的吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
不是啊,就是商贸企业。
同学你好 那这个不用异地预缴呀
我的意思季45万内,不是城建税也不用交吗?我是小规模的
到税务局代开的发票。表达错了不是预交,就是缴纳,不是不需要交城建税了吗?
同学你好 这个是有减半或者减免政策 具体看你们当地是什么政策
哦,这样的啊,那教育费附加和地方教育费附加是45万以内可以全免的吧?
同学你好 嗯 这个可以全免得
好的太感谢了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢