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老师,你好,请问下,固定资产处置设备,5月当月未做凭证,也没有开票,企业卖给私人了,实际上是已经处置了,但在11月份已申报了未开具发票收入,我现在入凭证是补入到5月份还是在11月份入呢?

2022-12-08 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 09:34

你好,在11月份处理把

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快账用户3569 追问 2022-12-08 09:35

是不是要对应上申报上?

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齐红老师 解答 2022-12-08 09:36

是的,正常你要做更正申报,

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快账用户3569 追问 2022-12-08 12:40

老师,在吗

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快账用户3569 追问 2022-12-08 12:42

想问下:如果5月份发出商品.9月份开票,(5月:借:发出商品,贷库存商品)要不要结转完工产品?借库存商品,贷加工费,人工费,材料费)(9月份开具发票:借主营业务成本,贷发出商品,借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-销项税)是这样子入账吗?

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齐红老师 解答 2022-12-08 12:57

你好,五月份是不是完成销售可以确收入,这是没有开发票。?

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快账用户3569 追问 2022-12-08 12:59

没有开具发票,是加费来的,受托加工产品,我们提供了一些辅料

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:05

你好,你好,完成销售以后就可以直接确认收入,结转主要成本了。

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快账用户3569 追问 2022-12-08 13:05

那应该怎么做分录?因为5月份也没有入账

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齐红老师 解答 2022-12-08 13:45

确认收入 借应收账款贷主营业务收入和销项税 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品

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