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我刚刚接手了一家小型超市的账,他们之前的会计对于工资这款没有做计提和发放,而是这月发上月的而且直接是:借:销售费用-工资 贷:库存现金,我现在要纠正过来,在财务软件里面怎么操作,谢谢!

2022-12-07 22:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 22:07

学员你好,把本月的计提 借*销售费用贷*应付职工薪酬

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学员你好,把本月的计提 借*销售费用贷*应付职工薪酬
2022-12-07
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
你好,同学 反方向调整这个, 借其他应付款 贷库存现金
2024-04-12
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
您好,贵司分为 内外帐
2022-01-13
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