从入账日期作为标准的下一个月开始折旧。
请问老师,固定资产是按入账日期还是使用日期的次月开始计提折旧?使用日期早于入账日期要怎么处理(跨月了)?
请问老师,图片固定资产有建卡日期,入账日期,这两个日期不一样。请问老师是这两个的哪个月的次月开始计提折旧呢?
请问老师,单位固定资产卡片建卡日期2022.3.31,入账日期是2022.4.18日。请问折旧是以哪个为计提折旧的次月呢?
请问老师,固定资产折旧是次月计提,我看这个折旧表有三个日期。建卡日、入账日、开始使用日期,请问老师用哪个?为什么?政策依据是什么?
请问11月录入固定资产卡片,能不能开始日期写10月份,这样都可以在11月份生成固定资产凭证及11月份开始计提折旧?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
但是系统自动以建卡日期为准,从建卡日期的次月计提的折旧
你的建卡日期和入账日期他们跨了月了没有?
老师请问您能看到图片吗?跨月了
那就是你在录入这个卡片的时候,那个卡片的信息里面,你有没有把之前的那个折旧给录进去了,就比方说你是一月份买的,但是那个卡片你是八月份才录的,也就是二月份到七月份之间的折旧,你有没有录进去呢?