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假如我们公司增值税18年纳税申报表有点问题,就是年初应交税费10万,本期应交税费5万,已交5万,期末应交税费10万,但是申报表显示出来,期末应交税费-5万(公式没有带上年初数去计算)要怎么解决,去税务局申请更改吗?

2022-12-07 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 19:31

税务局那边够呛,能修改的,即使修改了你增值税申报表,他也改不过来啊,你这个负数一直都在。问一下你税务局那边,他那边能给你修改下吧

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税务局那边够呛,能修改的,即使修改了你增值税申报表,他也改不过来啊,你这个负数一直都在。问一下你税务局那边,他那边能给你修改下吧
2022-12-07
你好;这个不用调整的; 你正常有一个纳税调整补税的栏次 写着就行
2024-05-30
您好,这个是需要确认差异的
2022-10-22
你这个申报和缴纳是两个模块,10月份的已经申报了,就不会再显示了,只会显示11月和12月。10月份的,你要尽快在申报期内缴纳,否则会有滞纳金
2022-01-05
你好; 你只有这个负数发票的话; 到时你去税务局大厅去报 ; 这个是你系统 对比不了造成的  
2023-04-03
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