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2、甲企业为一般纳税人,上月增值税无留抵,企业增值税以15天为纳税期,期满之日5日内预交,次月1日-15日申报纳税并结清上月应纳税款。2021年5月发生以下业务(不考虑除增值税外的其他税金):(1)3月3日购进原材料一批,取得专用发票注明价款100万元,增值税额13万元,已通过开户银行付款。原材料已经入库。(2)甲企业3月10日销售货物一批,取得销售额200万元,成本150万元,货物已发出,货款已到帐。(3)甲企业3月12日收到税务机关通知,申报的减免增值税申请已经获批,减免税款10000元。(4)甲企业每15天预缴一次增值税,3月18日预缴增值税2万元。(5)甲企业3月末“应交税费——应交增值税”账户贷方的余额为140000元。(6)4月初交税时(7)假如甲企业3月末“应交税费——应交增值税”账户借方的余额为140000元则:

2023-03-15 20:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 20:32

你好同学咨询什么问题

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你好同学咨询什么问题
2023-03-15
同学你好 需要做分录吗
2022-11-14
你好,同学请稍后,老师正在作答
2022-11-14
1借原材料30 应交税费应交增值税进项税额9 贷银行存款33.9
2022-09-24
您好,老师正在解答中
2022-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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