1、购入为工程准备的各种物资50万元,支付的增值税额为8.5万元,全部用于工程建设。 借工程物资50 应交税费-应交增值税-进项税额8.5 贷银行存款58.5
4.20×x年8月1日,某公司自建一条流水生产线,购入为工程准备的各种物资300000元,支付的增值税额为4800元,款项以银行存款支付,物资全部用于工程建设使用生产用材料一批,实际成本为25000元分配工程人员工资70000元,支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费20000,增值税2000元工程完工并达到预定可使用状态要求:(1)编制购入工程物资时的会计分录。(2)编制工程领用工程物资时的会计分录(3)编制工程领用本企业材料用时的会计分录(4)编制分配工程人员工资时的会计分录(5)编制支付工程其他费用的会计分录(6)编制转入固定资产的会计分录
甲公司立项自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,支付的增值税额为8.5万元,全部用于工程建设。领用本企业生产的A产品一批,实际成本为8万元,产品售价为10万元,增值税税率17%;工程人员应计职工薪酬10万元,支付工程建设发生的监理费、临时设施费等3万元。工程完工并达到预定可使用状态。(1)购入工程物资时,(2)工程领用工程物资时,(3)工程领用本企业生产的A产品时,(4)分配工程人员工资时,(5)支付工程发生的监理费、临时设施费等,(6)工程建设发生的待摊支出由工程负担(7)工程完工达到预定可使用状态,结转工程成本,会计分录,谢谢
甲公司立项自建厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,支付的增值税额为8.5万元,全部用于工程建设。领用本企业生产的A产品一批,实际成本为8万元,产品售价为10万元,增值税税率17%;工程人员应计职工薪酬10万元,支付工程建设发生的监理费、临时设施费等3万元。工程完工并达到预定可使用状态。(1)购入工程物资时,(2)工程领用工程物资时,(3)工程领用本企业生产的A产品时,(4)分配工程人员工资时,(5)支付工程发生的监理费、临时设施费等,(6)工程建设发生的待摊支出由工程负担(7)工程完工达到预定可使用状态,结转工程成本,那5.6.7怎么写,谢谢
甲公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资400 000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为52000 元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为300 000元,应计工程人员薪酬工资 100 000元。支付的安装费取得增值税专用发票上注明的安装费30 000元,税率9%,增值税税额 2700元。工程完工并达到预定可使用状态,甲公司应编制如下会计分录: (1)购入工程物资时(4分): (2)领用工程物资时(3分): (3)领用本企业生产的水泥时(3分): (4)分配工程人员薪酬时(3分): (5)支付工程发生安装费时(4分): (6)工程完工并达到预定可使用状态时(3分):
1.(分录题,15.0分)甲公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资400000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为52000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为300000元,应计工程人员薪酬工资100000元。支付的安装费取得增值税专用发票上注明的安装费30000元,税率9%,增值税税额2700元。工程完工并达到预定可使用状态,甲公司应编制如下会计分录:(1)购入工程物资时(4分):(2)领用工程物资时(3分):(3)领用本企业生产的水泥时(3分):(4)分配工程人员薪酬时(3分):(5)支付工程发生安装费时(4分):(6)工程完工并达到预定可使用状态时(3分):
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
2借:在建工程50 贷工程物资 50
3、借在建工程8 贷库存商品8 4、借在建工程10 贷应付职工薪酬10 5、借在建工程3 贷银行存款3 6、借在建工程3 贷在建工程-待摊支出3 7、借固定资产71 贷在建工程71