同学你好 因为期初数不平衡
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得,我录出来的试算是平衡的,但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样,这是什么原因呀?
重新建账,录入的期初余额试算不平衡怎么调整?
重新建账,用10月的科目余额表的期末余额来录11月的期初余额,为什么试算平衡未通过?
请问如果告诉某公司月初的科目余额表,我想要知道试算平衡表的本期发生额和期末余额应该怎么填
老师您好 新建账套我按照余额表填了期初余额 试算平衡了 我这个月做账的时候银行存款的期初余额与实际的期初余额不一致 我去改期初余额 更改完后试算就不平衡了
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐?
老师,有个员工扣了3月她的社保的钱,但没给她买3月的社保,4月要怎么弄?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
跨年度退货的详细账务处理,账套里没有以前年度损益调整科目
2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金,填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里,是填在“罚没支出”还是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老师电梯的发票预付款怎么做账
10月份是平衡的
同学你好 但是你期初数就是不平衡 你得用利润分配未分配利润调整平衡