你好; 1.附表3不用你写即可; 不用管这个表格哈
老师!我们今年贷税务贷,当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配,银行说申报收入的时候应该有误差,导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗?我需要把以前的报表都修改了吗?
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
老师,我们是商业服务行业,6%税率。电子税务局里,报表三说不是差额征收的企业不用填,我就空白表保存提交了,然后全申报的时候就提示说表一表三不相等,那是不是就意味着我们是差额征收?还是说因为我提交了空白表三导致的?作废表三就可以?
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师我们是一般纳税人,商务局给我们公司发了一笔奖补资金,然后我们也开具了普通发票,商务局的人说这部分补贴有文件显示是不征税的,那么我已经计入营业外收入,在申报所得税的时候,在申报表上面扣除就可以了是吗,账务处理就计入营业外收入是吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
微信扫码加老师开通会员
那我操作作废表三是不是就可以
你好;1. 你如果没有涉及的; 你都别去点击附表3来报; 报了的就作废
老师,这个已申报未导入怎么办?
“电子税务局申报过程中,提示已申报未导入,一般是指企业的申报系统以及申报过该数据,但是数据还未导入到税务局的系统中,企业可以等10分钟后查询,如果一直持续该状态,可以将申报数据打印,去税务局大厅上门申报。
社保那里显示未申报是什么情况呢?之前有操作过了,是要等到增值税那里导入后,社保也会支佛那个显示申报么
哦哦哦,我搞清楚了老师,是我这边申报的事情
你好1; 你是不是忘记报了 ; ; 好的;弄清楚了就行
老师,还是显示未申报,是因为数据还没传输过去?
你好; 是的; 这个应该是没有上报到税务局系统去; 你晚点下午去看看 状态