您好,是事业支出的二级科目是吧
事业单位上级补助预算收入,预算会计支出的时候走哪个科目
事业单位单位集体及工作做核酸,支付费用预算会计事业支出的下级科目走什么
4/某事业单位2018年11月3日为开展经营活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6.某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付;12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
2/某行政单位2019年1月经批准以闲置办公用房对外出租,按照规定,缴纳上半年房产税66000元,以财政授权支付方式支付。4/某事业单位2018年11月3日为开展经菅活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6:某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付:12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
2/某行政单位2019年1月经批准以闲置办公用房对外出租,按照规定,缴纳上半年房产税66000元,以财政授权支付方式支付。4/某事业单位2018年11月3日为开展经菅活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6:某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付:12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应会计处理
老师,那个资产负债表的年初未分配利润需要减掉投资者减除费用60000吗?比如未分配利润10000,减掉就是-50000,是一万还是负五万呢
我公司 给 济南爱心桥公益服务中心 每月捐款 1000元 只有银行流水 没有其他任何单据 这个可以 税前扣除吗?
老师 公司买的团体意外除 部分开了专票 增值税能抵扣吗 然后企业所得税费用能税前扣除吗
如果做了借:利润分配-以前年度损益调整10 贷:预付账款10 1:资产负债表就调去年的未分配利润-10,预付-10。 2:利润总额-10吗?那汇算的利润总额也减10?
找郭老师,其他老师勿接,专项问题
老师 您好!想咨询下,应付职工薪酬--职工福利与应付职工薪酬--非货币性福利这两个科目,使用中有什么不同么?如果公司外购的食品,发放给员工,可拆分到个人和不可拆分到个人,分别选哪个?
请问老师,汇算清缴补缴企业所得税的会计分录?我们是小企业会计准则,谢谢
营业执照没有做税务备案,注销时也需要拉清税证明吗?
机器设备是24年出货,客户一直没有验收,现在把一些零配件跟客户那里的零配件调换了,价格不一样,如何做账呢?去年出货的时候已经结转成本了的
我们跟供应商对账后,因为有质量问题,所以从材料款里面扣了他1000块钱。请问那1000块钱我可以要求对方开增值税专用发票吗?
是的老师
事业支出办公费用
100万老师,开什么发票
对方不是做的核酸费用那》
是在医院做的
是做的核酸
核酸费用都100万多这么多吗
是的老师
那就对方开医疗服务的了
老师是我们事业单位做什么科目,走专用材料费可以吗
可以啊,这个是可以走的,有合同之类的吧
必须有合同吗
嗯对,这个金额太大了、
我们可以做专用材料费是吧,老师
可以,这个是可以的