你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款
老师,残保金会计分录怎么做呢?
你好老师!请问计提残疾人保障基金怎么做分录
你好,老师残保金会计分录怎么做?
老师好,公司交的残保金怎么做会计分录呀
老师 你好 退残保金怎么做分录呢 (我公司扣残保金时的分录是:借 管理费用-残保金 贷:银行存款)退时怎么做呢
期初余额库存现金2000元,银行存款5000元,12月份费用都十几万,这两个科目怎么让增加??
甲公司卫增值税一般纳税人适用13%的增值税税率。本年七月甲公司购入一批原材料不含税价格为200万元,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为26万元,我进项税额应于本年七月我销项税额中抵扣一年。12月该批原材料由于仓库发生火灾,因管理不善导致发生损失,将公司对其进行盘存清理,发现有不完增值税价格35万元的原材料,经过一定处理仍能使用为回笼资金,决定将其变价卖出。本年12月,甲公司业务增值税,肖项税额为100万元可抵扣的进项生税为,肖项税额为100万元,可抵扣的进项税为60万元,假设只考虑增值税,进行税务筹划
老师您好,偶然发现往年的凭证里费用发票普票,销售方开的税率是零,不知道是不是开的有问题,现代服务-保洁服务,是不是小规模的话可以开税率为零的发票,已经入了成本了,会有问题吗?如果是对方开错了,将来也是找销售方吧,款项已付
计提社保时把个人部分也计提进应付职工薪酬了,如何调整?能不能不调整?比如:借:管理费用社保100借:其他应收款社保100贷:应付职工薪酬社保200借:应付职工薪酬社保200贷:银行存款200
开票清单号怎样填写备注栏
老师您好,偶然发现往年的凭证里的费用普票有发票税率好像是错的,早就已经结完账了怎么处理
您好收到一张税率为零的普票,现代服务-保洁服务十万块的,可入帐吗?我了解的保洁服务发票应该税率不是零,但是我是购买方普票也不涉及抵扣问题,可以入费用的吧?
某公司生产甲产品,固定成本总额为100000元,变动成本率为75%。当该企业没有对客户提供现金折扣时,该产品的年销售收入为2000000元,应收账款的平均回收期为60天,环感损失率为2%。现考虑是否给客户提供信用条件为“2/10,n/30”的政策。估计采用这一新的信用条件后,销售将增加15%,有80%的客户将在折扣期内付款,坏账损失率降为1%,该企业的生产能力足够扩大销售,资金成本率为10%要求:计算分析该公司是否采用新的信用政策?
您好收到发票为零的现代服务-保洁服务的发票、十万块钱可以入成本费用吗
您好,收到一张保洁服务发票税率为零,普票,可以入帐吗
老师:补需要做计提?
你好; 你好久的残保金的; 跨年了没有; 你啥准则
今年交去年的呀
你好; 那你21年计提 : 借管理费用-残保金贷其他应付款 ; 22年做 :借其他应付款贷银行存款
这个是缴纳单子
税款所属期是2022年1至12月
你好; 是 的; 是年报哈; 你21年12月末可以计提的
21年没有做计提,我直接做费用了
你好; 因为这个费用是21年的; 你直接在22年来做 ;那么就有以前年度损益调整的
越来越复杂,是21的数据,但是税款所属期是2022年的呀
你好; 是22年来申报21年而已 ;但是费用是21年的哈; 权责发生制 是你21年 来做账的