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你好,老师残保金会计分录怎么做?

2022-12-05 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 16:48

你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款   

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快账用户7713 追问 2022-12-05 16:51

老师:补需要做计提?

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齐红老师 解答 2022-12-05 16:55

你好;     你好久的残保金的; 跨年了没有; 你啥准则  

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快账用户7713 追问 2022-12-05 16:57

今年交去年的呀

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:05

你好;  那你21年计提 : 借管理费用-残保金贷其他应付款 ; 22年做 :借其他应付款贷银行存款   

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快账用户7713 追问 2022-12-05 17:37

这个是缴纳单子

这个是缴纳单子
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快账用户7713 追问 2022-12-05 17:37

税款所属期是2022年1至12月

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:42

你好; 是 的; 是年报哈;  你21年12月末可以计提的   

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快账用户7713 追问 2022-12-05 17:48

21年没有做计提,我直接做费用了

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:52

 你好;   因为这个费用是21年的; 你直接在22年来做 ;那么就有以前年度损益调整的 

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快账用户7713 追问 2022-12-05 17:55

越来越复杂,是21的数据,但是税款所属期是2022年的呀

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:57

你好;      是22年来申报21年而已 ;但是费用是21年的哈; 权责发生制  是你21年 来做账的 

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你好; 借管理费用- 残保金 贷银行存款   
2022-12-05
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款。
2025-01-04
您好,计提时: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金
2021-04-19
你好 计提,借;管理费用 , 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——-残保金 , 贷;银行存款
2023-06-24
你好 计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款
2022-01-16
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