尊敬的学员您好,教育经费和工会经费借方是增加。制造费用和管理费用借方是增加,计提的时候借这个科目,贷方是应付职工薪酬。
)A、B产品共耗用电力费用500元,A、B两种产品的单位生产工时分别为100和120小时,车间照明等用电3000元。(4)应付工资总额为150000元,其中生产A、B两产品的工人工资分别为40000元和60000元,车间管理人员工资10000元,企业管理人员工资40000元,并假定职工福利费、工会经费和教育经费的实际发生额分别是工资总额的14%、2%、8%。其他职工薪酬略。(5)生产车间固定资产折旧费6000元,办公等费用4000元。(6)设有供水和机修两车间,发生的费用总额分别为27000元和23000元,供应的对象和数量为:供水车间用机修200小时,基本生产车间用机修3000小时,机修车间用水500吨,基本生产车间用水9500吨。要求:(3)按A、B产品的生产工时分配电力费用;(4)用交互分配法分配辅助生产费用(格式见表3.28);(5)按生产工人工资的比例分配制造费用;(6)登记基本生产成本明细账(格式见表3.29和表3.30)。
某厂为季节性生产企业,生产甲、乙、丙三种产品,本年度基本生产车间制造费用预算总额为510000元,三种产品本年计划产量分别为2200件、3800件、2200件,单位产品定额工时分别为20小时、10小时和40小时。本年12月份生产甲产品400件、乙产品500件、丙产品300件,实际发生制造费用6000元。经查,11月末制造费用本年累计借方发生额为455000元,贷方发生额为435000元,“制造费用——基本生产车间”明细账有借方余额20000元。要求:(1)计算本年度计划制造费用分配率。(2)按计划制造费用分配率分配12月份产品应负担的制造费用,编制会计分录。(3)将全年制造费用的实际发生额与按计划费用分配率求得的分配数额之差额调整计入12月份产品成本。三种产品在开工月份的生产份额相差不多,请按12月份实际完成的定额工时将费用分配给甲、乙、丙三种产品并编制会计分录。
登多栏式明细账时分配职工教育经费和职工工会经费时,制造费用借方分析栏应该填哪个,还有生产成本借方分析栏应该填直接人工吗,管理费用借方分析栏应计入哪个
金星工厂设有一个基本生产车间,生产甲、乙、丙三种产品,本月产品生产工人工资为100000元、生产工人职工福利费为14000元、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费合计为27808元、住房公积金为8040元、工会经费为2000元、职工教育经费为8000元。该厂采用生产工时分配法分配直接人工费用,本月甲、乙、丙三种产品的实际生产工时分表为2000、3000和6000小时。本月应扣个人社会保险费13600元和个人所得税360元。公司转账缴纳了社会保险费、住房公积金和个人所得税。要求:编制费用分配表分配本月生产工人职工薪酬并进行有关账务处理。
14.根据工资结算汇总表和直接人工费用分配表进行分配结转工资费用的账务处理时,会计分录中对应的下列借方科目有( )。 A. 生产成本 B. 制造费用 C. 财务费用 D. 管理费用
印花税买卖合同双方都需要交税吗?如果签订买卖合同,除了合同印花税以外,销售金额或者采购方也还需要根据采购金额再交纳印花税吗?等于买卖双方需要交纳两次印花税吗?
有商品入库单和出库单模板吗?
老师,所得税汇算清缴中,广告费和业务宣传费没超,但是带出A105050广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,咱们金额是3万,请问要在表那处填写
老师,工资薪金支出这行,是不是根据下面这个表填写的
老师,平时申报个税的时候我把各种专项附加扣除都填写上了,等2026年做25年个税汇算的时候我能把孩子的教育附加扣除删除,让我老公那边填写吗?
老师,请问下固定资产原值2498,累计折旧832.68,现在固定资产报废了,账务这样处理对不 借:固定资产清理1665.32 借:累计折旧 832.68 贷:固定资产2498 借:营业外支出1665.32 贷:固定资产清理1665.32
微雪老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@微雪老师
老师您好,我们公司刚成立,新租赁的厂房,现在在陆续装修买线缆等材料,还找了工程公司来安装等,金额较大,老师我在陆续收到这些票时该怎么做账呢?是借:长期待摊费用,贷:银存吗?
有商品入库单和出库单模板吗?
分包工程为什么要差额预交啊,开多少交多少不行吗?还要预交吗?我们把活承包给包工头,包工头给我们开什么项目的发票啊,税率是几个点
分配时借方分析栏应计入哪个呢
登明细账时
尊敬的学员您好,根据凭证,是借方就是借方,贷方就是贷方。