您好 应该暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款
老师,公司购买材料,供应商货已经送来了,但是发票还没开款也没付,应该计入什么费用
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
购买低值易耗品 入管理费用 低值易耗品 还没来发票 但是已经付款 货物也已到 应该怎么做账
老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我收票是借材料采购2000,贷应付账款2000,那现在没开票,但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理?
老师,你好,请问已经付款原材料,并委托加工完全成已经付款和收到发票了,然后货也卖出去了,但是原材料供应商还没有开票,要怎么做账务处理喔
2020年购买电视100 台18.5万元,普通发票。己提完折旧。25年4月份出售100台,收入4.3万元。请问帐务处理,和增值税税率
印花税计提跟支付分录
社保个人承担的部分,可以记账应付福利费吗
老师:办公室购买了一把锁,计入管理费用。二级明细科目填什么?咋填比较合适
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
销户时,其他应付款有余额怎么调
老师,我24年10月份的工资,等到今年的3月份才发,我想问一下,那我今年25年的工资,等明年会算清缴的话,我这个实际金额是不是要扣掉这个3月份的?已经发了的工资,因为他这个是24年的实际金额
请问老师,退休职工一次性独生子女费,是在职临退休前给,还是退休之后给。放到福利费,企业所得税汇算清缴是否调增处理呢?
老师你好,请问无形资产怎么按月摊销
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准确的来说是这个材料已经用在工地上了
在建筑服务公司 施工使用材料吗