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你好老师,现在12月份了,我想问问我负责应付职工薪酬这块的业务,马上我们单位要审计了,我们的薪酬是,借方发放工资,贷方计提工资我应该怎么核对数据

2022-12-03 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 16:32

贷方看你的工资表 借方看你们银行回单支付出去的

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快账用户4302 追问 2022-12-03 17:28

我们的贷方是每月计提的工作,因为我们是隔月发工资,然后要进生产成本

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齐红老师 解答 2022-12-03 17:29

和你做那个科目没关系 计提根据工资表 发放看银行回单 两个一致就没有余额

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贷方看你的工资表 借方看你们银行回单支付出去的
2022-12-03
你好,多提的不影响利润直接冲回就可以了
2020-12-27
你好借工程施工贷应付职工薪酬
2020-12-06
你好; 你 到时取得收入做 借主营业务成本贷工程施工
2022-04-19
你好,正在努力为你解答中,稍后回复。
2024-01-17
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