需要的 12月份开信息表 1月份申报进项转出 11月份的那个可以抵扣
老师你好,我想问下,9月开出发票,销售库存商品的,然后11月客户才发现开票信息错了,退回重开,只做冲红凭证就行了吗?还需要在进销存进行修改吗
老师好!我们公司去年12月份收到的进项发票已经认证抵扣,现在卖家跟我说发票开错了需要退回红冲,请问老师发票给他们退回我需要怎么做?
老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
你好,11月厂家给我们开的发票,已经认证,包税,12月发票拿回来发现规格开错了,需要冲红吗?如果冲红,11月的进项就少了,需要多交税吗?
我们是购买方,11月份保险公司给我们开的发票,我们红冲了,现在是12月,保险公司那边说我们红冲的名称不对,需要把11月的红冲表要撤销重新开,我们已经抵扣了,对税务那边有什么影响
老师,您好,2024年度的企业所得税汇算清缴已申报完毕,并已缴纳税款但是税务局又让我补缴了去年的一整年的工会经费,请问我现在还需要调整24年度的企业所得税表吗?申请退税还是说把这笔工会经费放到二五年当作25年的费用
老师,工商年报时,缴费基数和缴费金额,是合计单位承担部分,还是把个人承担部分也算在内呢
老师这个合同多少金额为准,我要怎么做账?卖一台新机,收到一台旧机器
如果想把报表里所有者权益的数额调高,能怎么操作
老师 这张表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定资产的原值 36269.64是我24年10——12月三个月的折旧 那我现在想选择一次性扣除 从这张表上哪里体现出来我1450785.28-36269.64是我可以加计扣除的呢
老师,职工吃饭的餐费可以入福利费吗
请问老师小规模企业减免的增值税金额需要做账吗?具体分录是什么?
小规模建筑工程公司开票税率是多少?
老师,500要以下一次性扣除的固定资产分录怎么做?
基金会可以向另外的基金会捐赠吗
就是11月已经报完税的不用管,不用补税。12月冲红重新开过来就行。冲红是要购买方申请吧,
老师,我们没有税控盘,由于口罩原因无法到税务大厅办理,怎么办?
对的,是的 那就先不开 申请了之后再开
跨年也可以吗?
可以 那只要能开出来就可以。
谢谢老师
不用客气,工作愉快