你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款(代垫运杂费)
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
合同向预付货款(第二笔)的C公司发出B产品100件,价款120000元,销项增值税15600元,以银行存款支付代垫运杂费600元,收到C公司的购货款15600元。5.期末结转本月已销产品的成本。A产品(2
向易达公司销售A产品100件,单价400元,增值税销项税额5200元,以现金代垫运费1000元,全部款项尚未收回
向A公司销售甲产品3000件售价30元/件,成本10元/件增值税税率为17%,代垫运费1200元,以上款项尚未收到。
做分录12日向山西广播电视影业公司销售A产品600件,单价200元,价款120000元,增值税税率为13%,销项税额15600元,代垫运杂费4,800元,款项尚未收到
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?