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.中国居民个人王某为境内甲公司的职员,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。甲公司全年为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入3000元。乙公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计440元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入2000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计168元。(4)6月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1500元。丁公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计140元。(5)7月,转让其私有住房一套,取得转让收入650000元,该套住房购进时的原价为480000元,转让时支付有关税费为10000元。(6)1

2022-11-30 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-30 20:37

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问题是什么,具体一下。
2022-11-30
现在的具体问题是什么呢?
2022-11-30
1、综合所得应纳个税=((10000-2045-500)*12+3000*(1-20%)+4000(1-30%)*20%+1000*(1-20%)-5000*12)*适用税率
2022-11-30
现在是需要计算哪些问题,你发出来一下。
2022-11-30
同学你好 你的问题是什么
2022-11-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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