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1.甲公司为增值稅一般纳稅人,2024年发生与无形资产相关的经济业务如下:(1)2月1日,甲公司自行研究开发一项M非专利技术,发生研发支出80000元,支付增值稅稅额10400元,相关支出均不符合资本化条件,2月未该研发活动完成研究骱段。(2)4月1日,该非专利技术进入开发的段,明间共发生开发人员新的30000元计提专用设备折1日费2000元、耗用原材料40000元,取得增值稅专用发票注明的增值税稅额为5200元,均以银行存款支付,符合资本化条件。(3)6月1日,研发活动结東,经调试达到预定用途井交付行政管理部门使用。甲公司预计M非专利技术质计使用年限为5年,采用年限平均法提销。(4)12月1日,将M非专利技术出租给丙公司,双方约定的租信期为三年,月末,甲公司收取当月租金共20000元,增值稅稅额1200元,款项己存入银行。分录题

2025-01-03 17:10
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齐红老师

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2025-01-03 17:11

1. 2月1日,发生研发支出不符合资本化条件 借:研发支出——费用化支出 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 贷:银行存款等 90400 2. 2月末,结转费用化支出 借:管理费用 80000 贷:研发支出——费用化支出 80000 3. 4月1日,开发阶段发生支出符合资本化条件 借:研发支出——资本化支出 72000 应交税费——应交增值税(进项税额)5200 贷:应付职工薪酬 30000 累计折旧 2000 原材料 40000 银行存款 5200 4. 6月1日,研发完成达到预定用途 借:无形资产——M非专利技术 72000 贷:研发支出——资本化支出 72000 5. 计算每月摊销额并进行摊销(6月开始摊销) 每月摊销额 = 72000÷5÷12 = 1200(元) 借:管理费用 1200 贷:累计摊销 1200 6. 12月1日,出租非专利技术 借:银行存款 21200 贷:其他业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)1200 7. 12月摊销由管理费用转为其他业务成本 借:其他业务成本 1200 贷:累计摊销 1200

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1. 2月1日,发生研发支出不符合资本化条件 借:研发支出——费用化支出 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 贷:银行存款等 90400 2. 2月末,结转费用化支出 借:管理费用 80000 贷:研发支出——费用化支出 80000 3. 4月1日,开发阶段发生支出符合资本化条件 借:研发支出——资本化支出 72000 应交税费——应交增值税(进项税额)5200 贷:应付职工薪酬 30000 累计折旧 2000 原材料 40000 银行存款 5200 4. 6月1日,研发完成达到预定用途 借:无形资产——M非专利技术 72000 贷:研发支出——资本化支出 72000 5. 计算每月摊销额并进行摊销(6月开始摊销) 每月摊销额 = 72000÷5÷12 = 1200(元) 借:管理费用 1200 贷:累计摊销 1200 6. 12月1日,出租非专利技术 借:银行存款 21200 贷:其他业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)1200 7. 12月摊销由管理费用转为其他业务成本 借:其他业务成本 1200 贷:累计摊销 1200
2025-01-03
1借研发支出费用化支出80000 应交税费应交增值税进项税额10400 贷银行存款90400 2借研发支出-资本化支出72000 应交税费应交增值税进项税额5200 贷应付职工薪酬30000 原材料40000 累计折旧2000 银行存款5200 3借无形资产72000 贷研发支出资本化支出72000 4借银行存款21200 贷其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税1200
2022-05-18
您好 请问您的问题在哪里
2022-12-15
同学你好 问题不完整哦
2022-11-16
4.根据资料(4),下列各项中,出租非专利技术的会计处理正确的是()。借银行存款贷其他业务收入 借其他按业务成本贷累计摊销
2022-11-16
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