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老师,法人的报销款没付挂到其他应付款,后法人又向公司借款了,这种情况其他应付款和其他应收款能对冲吗

2022-11-30 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-30 11:43

同学你好 这个可以的 只用一个往来科目就可以的

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快账用户4971 追问 2022-11-30 11:52

谢谢老师。老师,年头支付了一笔项目合作款,当时入到其他业务成本了,这个票收不回来,能不能把款收回来?这样操作的话,把其他业务成本对冲了,是不是还是要缴税

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齐红老师 解答 2022-11-30 12:14

同学你好 对的 这个要交税

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快账用户4971 追问 2022-11-30 13:09

好的,知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-30 13:14

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同学你好 这个可以的 只用一个往来科目就可以的
2022-11-30
您好,这个是可以对冲的,因为本身就是大类业务
2024-08-23
以后还是其他一个付款。
2023-12-26
之前是借方余额吗?如果是的话可以。
2024-01-20
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-04-21
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