你好; 1. 意思是提前开50万的 第二笔收据给对方吗
老师,我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万,这50万当中多虚开了10万,实际只付款40万已开收据40万,对方单位为了账务结平,让我们再开10万的收据给他们,并让我们做应收账款的坏账处理,请问老师,这样是否合理,作为坏账处理的话,有什么可以作为附件?还有什么其他方法可以走平这个账嘛
老师,我们签了一份销售合同56万,项目已经验收成功了,我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本,应该是我们给供应商打款,供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款,对方未给开发票,有的我们还没付万全款,所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢?麻烦老师给个思路
我们有一个项目,开了100万的工程款发票给对方 。对方先给我们转账了50万。后来在支付第二笔50万的时候,要求我们开一张50万的收据给他们,他们才肯把后面的50万打给我们。那么,既然是转账给我们的,本身就已经有转账记录了,我们再开收据合适吗?
2月收到进项发票50万,6个点税款,已经抵扣了,我们付了28万,剩余22万还没付,现在12月了,对方说要把合同作废,重新签订一份28万的合同,就是说后面的22万他们不付款了,但他们发票已经开给我们了,这怎么处理比较简单?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
不是,是开第一笔的50万,证明我们已经收到这50万了。对方说他们是政府部门,这个是他们必须的流程。
你好; 既然第一笔是收到款了。 你开收据即可; 可以的