你好,如果有销售货物给客户,是可以开具的。 但是没有进项,就需要按销项全额缴纳增值税的
老师你好!请问我们是做销售加安装的,我们销售合同一签订对方就让我们开发票,但我们采购进项还没有开进来,这样没有先采购商品进项就全额开销售出去可以吗?有没有风险?
老师,客户问我们买的月饼,我们经营的食品,也是问人家进了几箱,没有进项票,我不能开月饼的吧,那我可以开我们公司的商品明细给对方吗?金额800多
老师,进项品名还没有开过来,我们可以先开票给对方公司吗?
老师,请问进项商品对方还没有给我们开出来,我们可以开销项给客户吗?
老师你好,有个问题想咨询,就是供应商赠送一批赠品,我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户,客户要我们开票,这种情况我们没有进项可以开票给客户吗
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
月开票收入30万左右,餐费发票入账多少合适?
老师,2024年处置过固定资产,比如是设备,原值100万累计折旧80万,卖了30万,卖赚10万,汇算清缴应该如何填表?
老师我们是房产销售代理公司,我们找中介给我们介绍客户支付的费用,合理范围在多少?
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
老师,简易征收的开票是写:建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀?要备注清包工字样波?
增值税的税负,是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入?
请教个问题,我们走100万到别的公司,别的公司收16.5个税,开13个点的票给我们,综合下来遭多少点的税
福利品,自用,试用装用库存商品怎么记账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧