你好,你要销售产品的吗?具体的是什么产品?
我们是做公路工程,简易计税的项目,现提供机械租赁的公司去税务局代开了一张专用发票给我们,税务局开的编码写的几月到几月的机械租费,我们项目是简易计税收普票的,现在机械租赁公司去税局代开专票过来,我们能收下税务局代开的专票吗,有什么风险吗?
我们是做平台电商的,我们从供应商那里进货,在平台上转卖出去,我们赚中间的差价,但是我们不用实际采购,供应商代发货,我们对应的用户都是个人,不用开发票,这种的怎么做账呢?
这个是我们购进的,当时供应商是税局代开的普票,然后货物名称写的是表单,现在我们开出去,那个商品编码写什么呢?我们开出去专票
这个是我们当时购进的,供应商是去税局代开的发票,普票,内容是安装风管,那我们开出去现在商品编码写什么呢?
老师,我们是先开发票出去,产品是:河砂,开税收编码这怎么选啊。我们先来,可能和供应商的税收编码不一样有什么影响呢?
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
公司支付A员工的申请费用,内容是B员工的工资,怎么写分录
就是购进来的是内容是安装风管,开出去也是安装风管,税收分类编码是什么?
税收编码建筑服务。
数字是多少?
建筑服务数字编码30501
这个建筑服务是9%的税率,可以和其他13%的灯具开在同一张吗?
要不要这么做的,你分开,手头空白的发票比较多的还是分开。