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老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写

2022-11-29 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 12:40

你好;  你这办公品好久收到的;    你8月支付定金 ; 9月支付尾款 ; 你 货物好久收到的  

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快账用户3673 追问 2022-11-29 12:40

货和发票一起

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齐红老师 解答 2022-11-29 12:41

你好;  那你8月做;  借预付账款贷银行存款 ;  9月做 :借管理费用- 办公费  贷预付账款 ;   银行存款   

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快账用户3673 追问 2022-11-29 12:42

我知道这样做,就是9月份的分录摘要怎么写才好

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齐红老师 解答 2022-11-29 12:42

你好; 分录摘要 写支付购买办公品费用;冲抵8月预付定金

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快账用户3673 追问 2022-11-29 12:49

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-29 12:49

不客气的; 帮到你就好    

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你好;  你这办公品好久收到的;    你8月支付定金 ; 9月支付尾款 ; 你 货物好久收到的  
2022-11-29
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2022-11-29
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2023-01-06
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