那你这个删掉了的话,你就只能重新入账,这样子你们数据才能够一致了,把之前折旧的内部分减出来就行了。
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
老师,一般纳税人简易征收,价税分离那个增值税放哪个科目?应交增值税吗?还是简易计税
2024年12月暂估成本20万,如果汇算清缴前没有发票,做2024年的汇算清缴时,是不是营业成本要减掉20万?需要对账务进行处理吗
如果有我们从国外进口货物都已经付清了.之后发现质量有问题将货物报关退港将货物退给厂商.这样我帐要怎么做?已经没有应付帐款可以抵减.下列两种选择做哪个好 1.借:应收 贷:存货 2.借:预付 贷:应付
老师,3月有张进项发票,4月红冲了。现在报3月份的报表,这张发票3月增值税进项税报表还要填吗?
个人独资企业,合伙企业,和个体工商户的区别
老师,所得税交4万税率5,咋算成本是多少
老师 房地产经纪公司 员工的工资是按工资还是劳务报酬 要交社保吗
这个发票备注错了,购入这个月怎么做账啊,小规模企业
老师,小规模不超过季度不超过30万,增值税转到营业外收入吗?
当月发生的业务,当月开发票,但是我次月才收到并付款,费用可以入在次月吗,还是当月要先计提
比如之前入库2000元,36期,已经计提折旧10月了,假如是600,现在本月不小心删除了。我做账分录是借固定资产清理1400 累计折旧600, 贷:固定资产2000 然后我现在要重新入的话,是直接入1400元吗? 做账分录借:固定资产1400,贷:固定资产清理 1400这样做平账吗老师?
对的,你前面的处理没问题的