您好,可以按照融资性售后回租业务进行相关的账务处理
设备售后回租按差额开票账务怎么处理好(比如我公司设备购入时值500万,现在公司卖给别人再回租回来350万,分期付租金合计假如400万,对方只开400-350=50的发票,账务怎么处理)
融资性售后回租的账务处理,我是承租方
老师,房租交了一年的,是否每月摊销,账务如何处理
老师,问下房地产开发企业有部分房子没有售卖,这一部分做出租房使用,那租金要确认收入吗,如何做账务处理,那如果做收入处理,在申报税务报表时又如何填表呢,就是想问下账务处理和税务处理都是如何做的
请问,我们销售货物一批,因为发票开多了3万,已跨月,我们能开销售折扣发票吗?如果是规格不符,按照销售折让处理,已开的发票怎么处理呢?账务处理如何处理呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
怎么做好呢,主要是不会做
您好 取得贷款时 借:固定资产-回租固定资产 贷:固定资产-在用固定资产 (实务中,很多企业这步都是省略的,因为资产还在你们企业) 借:银行存款 1820000(你们实际收到的贷款金额,是不是这个?) 未确认融资费用 (差额) 贷:长期应付款 2106651 付租金时 借:长期应付款 贷:银行存款 分摊未确认融资费 借:财务费用 贷:未确认融资费用