你好,如果是一般纳税人的话,每个月的15号之前,比如你现在遇到的是这个月的下一个月申报的时候抵扣就可以到付雅思里面,本期发生额,实际抵扣金额,还有主表28行
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师您好,跨区域提供建筑服务,已经预缴了税款,何时在机构所在地申报增值税
老师您好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在表几当中
跨区域涉税事项已经预缴了税款并做了反馈,一般什么时候能在机构所在地税务局抵扣,是次月吗
老师,一个城市内,但是跨县了,提供建筑服务,需要办理跨区域涉税报告,预缴增值税吗?
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师我们是一般计税方法,用含税款项/(1+9%)*9%减去进项税再减预缴税款就是我要交的是吗
你好对的 是这么做的
老师申报的9%的税额是填进附表一的第四行9%税率的服务不动产和无形资产里吗
你好 是的是这么做的。
好的谢谢您
不用客气 周末愉快