您好,请详细描述一下问题。想问集团装收入?是要子公司往集团转收入么?
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
我们是上市公司的子公司,收入和成本都来源于母公司集团,请问老师我们汇算清缴需要保送关联业务往来报告表吗?还有我们收入和成本这部分现在还都没有发票,有没有问题?
老师,我是做集团账,和下面子公司有往来,我们一般都是挂其他应收款科目里,现在对账,发现有些账集团没做,子公司做了,我想问下我要怎么调账呢
老师,我们属于集团,下面有很多子公司,我们和子公司账务处理只有往来,集团从来不开票,没有收入,现在集团每个月要有工资支出,想着要往集团装收入,收入需要装哪些动一下啊
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
公司有三个分公司,今天客户转钱到其中一个对公账户,但转的不对,还不能给客户退回去,属于公司的主营业务收入,两个公司分别怎么做账?
老师那根据开出差额征收全额发票的扣除额做,借应交增值税销项抵减贷主营业务成本的时候,摘要写什么
老师,辞退赔偿金要交税吗?公司需要代扣代缴吗
您好老师,我想问一下有自己做的财务报表电子表模板吗?
老师,离职当月工资两千,辞职补偿七千,这种要报个税吗?报的话按哪个金额报?怎么操作
老师差额征收,先取得分包发票,全额做了成本,然后取得扣税凭证的时候再做借应交增值税销项抵减,贷主营业务成本取得扣税凭证指的是啥是不是根据开出发票的这个扣除额
借:其他综合收益 贷:其他业务成本 为什么是增加利润啊
电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
老师,我们应收客户100,同时我们还应付客户60,互相有业务,我们根据差额给客户开票,还是各自开票
老师,财务报表要求列出每个科目的期末余额明细,这是什么意思,是要资产负债表和利润表中显示出2级,3级的余额吗?
集团是没有收入的,也没有业务,现在一批高管转到集团了,每个月工资费用要出去一大笔,需要有点收入才能说得过去,想问老师,装哪些收入合适
您好,同学。集团公司可以将其为下属公司提供的真实服务收取服务费用,并确认收入,开具发票给下属公司。下属公司支付服务费,收到发票也可以在所得税前扣除。当然,前提是一定是真实的服务,有理有据。希望可以帮到您
我也是这样想的,你看下我们经营范围,您具体给我说下装哪些业务吧老师
您好,同学。我看到你们有信息咨询服务、总部管理服务,具体可以结合你们公司的业务,来选择。
成本我们怎么结转呢
您好,对应的人员成本,是可以结转的。比如总部条线负责为下属公司招商、提供技术咨询服务等。相关人员的人工成本可以结转到成本科目里。