你好同学,具体的问题是什么呢?
1月31日,按照本月利润总额的25%计算本月企业所得税为100000元。 [注:“应交税费”写明细科目]
12月31日,企业按本月实现的利润总额62900元的25%,计算应交所得税15725元。
(利)12月31日,企业按本月实现的利润总额62900元的25%,计算应交所得税15725元。
(利)12月31日,企业按本月实现的利润总额62900元的25%,计算应交所得税15725元。根据数据,转结本期所得税优费用
31日,按利润总额的25%的税率计算并提取12月应交企业所得税。
老师这月的税报完了,做凭证时增值税忘结转了,也没计提印花税,但是增值税和印花税这个月报税的时候都交了,我是改三月份账,还是在四月份的时候补上?
请问老师,以物抵债,对方需要开销售发票给我司吗?
老师我公司的汇算清缴做完了,发现工资费用多计提了 ,我调一下账,不用改年报和汇算清缴可以吗,小企业会计准则
老师 我想要的是这个表格的电子版,怎么下载呀
老师!您好!公司购买茅台酒,撕去标签,然后贴上自己的logo,重新分装后送给客户,可以计入广宣费吗?
老师,本月初未申报上月增值税报表前开进来的进项专票能抵扣上月的销项么?
电子税务局里面投资人减资变更里面,投资有效期起止怎么填
请教老师,小规模纳税人收到专票与普票,一样做账么? 一般纳税人给小规模开专票与普票,也是都一样的么?
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老师,对方要开票金额含税30万,按7%的税点收取,是含税30万✖️7%还是不含税30➗1.13✖️7%呢?