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老师,本月初未申报上月增值税报表前开进来的进项专票能抵扣上月的销项么?

2025-04-27 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 13:16

你好,只要发票是上月或以前开具的,申报前勾选抵扣可以抵扣上月销项。

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2021-08-13
学员您好,前期报表留抵1,和账上本期的未交增值税借方余额一致 本月分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额)4 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 贷:应交税费-未交增值税 2 然后未交增值税的期初是借方余额1,本期贷方发生额2,期末贷方余额1
2021-12-03
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