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请问我月初申报上个月的增值税,就是能抵扣的进项发票只要是在15号申报之前认证的就能抵扣吗

2021-08-13 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 10:51

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 10:52

我申报上个月的增值税,还能用这个月认证的发票来抵扣的吗

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快账用户8767 追问 2021-08-13 10:52

我以为只能用上个月或者之前认证的发票来抵扣呢

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齐红老师 解答 2021-08-13 10:54

不可以的,开票日期都是7月31号之前。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 10:55

这个15号之前认证的发票必须是报税期以内或者之前的就行是吗

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快账用户8767 追问 2021-08-13 10:56

这样认证的发票在报上一期的增值税就能抵扣是吗

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齐红老师 解答 2021-08-13 10:57

是的,是这么做的,可以的正确的。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 10:59

就是我想问一下,我8月6号认证了一张5月的发票,然后我15号申报7月份的增值税,这个进项发票抵扣是算八月份的还是算7月份的呢

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齐红老师 解答 2021-08-13 11:01

好,算到七月份的,进项里面的。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 11:05

但是这个进项做账的时候是做在八月份的里面吧,怎么是算七月份的呢

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齐红老师 解答 2021-08-13 11:06

你好,做到七月份算到七月份里面的申报的核账上的得是一致。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 11:08

就是我8月6号认证这张进项发票,不是做账也是做8月6号吗

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齐红老师 解答 2021-08-13 11:10

你好,但是所属期它属于七月份,不是吗?你抵扣七月份的,如果做到八月份儿,凭什么抵扣七月份的增值税?

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快账用户8767 追问 2021-08-13 11:13

意思就是要可以在8月份认证,但是做账要做在7月份是吗

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齐红老师 解答 2021-08-13 11:17

对的是的,是这么理解,是这么做的。

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快账用户8767 追问 2021-08-13 11:18

是所有的别人开给我的专票都可以在综合平台去认证是吗

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快账用户8767 追问 2021-08-13 11:19

只要是专票就可以认证,不分行业吧

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齐红老师 解答 2021-08-13 11:23

你好,允许抵扣的才可以啊,比如福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些就不允许抵扣,即使收到专票也不可以抵扣增值税。

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