可以的,但是他照样需要视同销售。
与其他公司合作一个销售,资金双方各投一半,以他公司运行开发票,收到销售利润时如何入账
成本法下处置投资损益计入什么科目
老师。问一下我发现有个一次性扣除的固定资产23年12月份的,凭证做错了,但我的会汇算清缴没错的,我可不可以直接就24年年底或者25年4月份开始改,前面涉及报表太多。不好改了呢
大额医疗费用补助怎么暂停
老师,我24年有一笔出口业务的收入放在了25年1月份申报了了,现在税局比对出来说我有一个30万的收入没有申报税费,现在让我写情况说明,请问这个情况说明怎么写
小微企业收入超过30万,怎么纳税?
其他债权投资发生减值会影响所有者权益吧?借信用减值损失 贷其他综合收益?
老师,改了23的财务报表。我是不是24年的所有财务报表都要改,还涉及所得税季报
老师,您好!装修费计入长期待摊费用,然后按月分摊,最低分摊三年。这个开始时间怎么算?选租赁期?如果租赁期包括装修期+使用期两个时间段,怎么选开始摊销时间?
无租房产怎么缴纳房产税?
郭老师!好久不见!视同销售缴纳增值税都可以,但是需要代扣代缴个税吗?
如果是个人的话,需要代扣代缴个税。但是实际中你代扣代缴个税很难做到
如果做广宣费是不是就不用代扣代缴个税了?
宣传费也需要,因为它这属于偶然所得。
送给对方的公司呢?对方公司是不是就不用了!老师,总是分不清什么时候代扣代缴个税,什么时候不用
对的是的,客户是公司的话就不用你代扣代缴了。
那赠送客户是公司的话,需要给人家开发票吗?不然怎么知道公司是不是代开代缴了个税
你赠送给别人的。不需要开发票,自己做账务处理体现
老师,为什么赠送他人的视同销售,而招待客户喝掉的酒水就不需要是视同销售?
你招待客户的时候,不光是客户喝的,不是你们也喝吗?有自己的职工,这个就属于福利费,他分不出是多少来
老师,这个时候就不需要视同销售了缴纳增值税?
对的是的对的是的。