你好,是的这样处理。正确的。
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
管理费用-办公费?
对的是的 对的呢对的
好的,谢谢老师
我们收到客户的电子银行承兑汇票, 借,应收票据-客户,贷,应收账款-客户,对吗
你好 是的这样是对的
提现, 做一笔分录就可以了对吗。,库存现租金,贷,银行存款
借, 库存现金, 贷,银行存款
是的,这笔分录是正确的。